东方电缆: 东方电缆2024年度内部操控审计报告内容摘要
- 发布时间:2025-03-31 04:12:32
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宁波东方电缆股份有限公司内部操控审计报告,天健审〔2025〕1060号。依照《企业内部操控审计指引》及我国注册会计师执业原则有关要求,审计了宁波东方电缆股份有限公司(以下简称东方电缆公司)2024年12月31日的财务报告内部操控有用性。
企业对内部操控的职责在于依照《企业内部操控根本标准》《企业内部操控使用指引》以及《企业内部操控点评指引》的规则,建立健全和有用施行内部操控,并点评其有用性是东方电缆公司董事会的职责。注册会计师的职责是在施行审计工作的基础上,对财务报告内部操控的有用性宣布审计定见,并对注意到的非财务报告内部操控的严重缺点进行发表。
内部操控具有固有局限性,存在不能避免和发现错报的或许性。此外,因为状况改变或许会引起内部操控变得不恰当,或对操控方针和程序遵从程度下降,依据内部操控审计成果估测未来内部操控有用性具有必定危险。
咱们以为,东方电缆公司于2024年12月31日依照《企业内部操控根本标准》和相关规则,在所有严重方面坚持了有用的财务报告内部操控。陈品鑫陈天健会计师事务所(特别一般合伙),我国注册会计师:印焱之葛、葛多印惠,我国·杭州,二○二五年三月二十五日。
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