中材科技(002080):年度相关方资金占用专项审计陈述
来源:www.leyu.com 发布时间:2025-03-21 20:30:54咱们承受托付,在审计了中材科技股份有限公司(以下简称“中材科技”)2024年 12月 31日兼并及公司的资产负债表,2024年度兼并及公司的利润表、兼并及公司的现金流量表和兼并及公司的股东权益改变表以及财务报表附注的根底上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他相关资金来往的状况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审阅。依照我国证券监督管理委员会印发的《上市公司监督管理指引第 8号——上市公司资金来往、对外担保的监督管理要求》的规则,编制和宣布汇总表、供给实在、合法、完好的审阅依据是中材科技管理层的职责,咱们的职责是在履行审阅作业的根底上对汇总表宣布专项审阅定见。
咱们依照我国注册管帐师审计原则的相关规则履行了审阅作业。我国注册管帐师审计原则要求咱们恪守我国注册管帐师职业道德守则,方案和履行审阅作业以对汇总表是否不存在严重错报获取合理确保。在审阅过程中,咱们施行了包含查看管帐记载、从头核算相关项目金额等咱们咱们都以为必要的程序。咱们一直信任,咱们的审阅作业为宣布审阅定见供给了合理的根底。
咱们以为,后附汇总表所载材料与咱们审计中材科技股份有限公司 2024年度财务报表时所复核的管帐材料和经审计的财务报表的相相关的内容,在所有严重方面未曾发现不一致。
为了更好地了解中材科技2024年度非经营性资金占用及其他相关资金来往状况,后附汇总表应当与已审的财务报表同时阅览。
本审阅陈述仅供中材科技股份有限公司 2024年度年报宣布之意图运用,不得用作任何其他意图。